桃李面包(SH:603866)25日披露了對上交所信息披露工作函回復(fù)的公告,對此前上交所工作函提到的公司業(yè)績增速下滑、銷售費用增長及經(jīng)銷商模式的相關(guān)問題進行了答復(fù)。
關(guān)于公司2019年業(yè)績增速下滑的問題,桃李面包表示,2019年度,公司的利潤增速低于收入增速,主要原因是為有效應(yīng)對市場競爭、加大市場開拓力度,2019年公司整體促銷活動力度加大,導(dǎo)致毛利率水平同比下降0.11個百分點;以及為提高配送終端服務(wù)質(zhì)量和新市場的開發(fā)力度,公司加大了產(chǎn)品配送服務(wù)費、門店費等銷售費用的投入,導(dǎo)致銷售費用率同比提高1.09個百分點。
扣非凈利潤相比以前年度利潤增速下降較為明顯,主要原因是公司在2019年下半年對部分產(chǎn)品(如焙軟切片面包、麥芬吐司等)進行了大規(guī)模持續(xù)性的促銷活動,導(dǎo)致公司四季度毛利率同比減少1.13個百分點;促銷活動力度加大導(dǎo)致公司第四季度銷售費用率同比增加0.81個百分點;公司于2019年9月發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,可轉(zhuǎn)換公司債券所計提的利息費用導(dǎo)致公司第四季度財務(wù)費用增加1209萬元,此項財務(wù)費用影響的凈利潤占第四季度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤的比例為5.28%。
關(guān)于2019年銷售費用同比增長22.94%,超過營收增幅,桃李面包公告顯示,公司2019年工資保險及福利費同比增長13.14%;產(chǎn)品配送服務(wù)費同比增長21.83%;門店費同比增長65.99%,其中,外包服務(wù)費、促銷服務(wù)費、陳列費分別同比增長203.22%、67.76%和54.18%。桃李面包表示,銷售費用增長主要系產(chǎn)品配送服務(wù)費和門店費的增加,隨著公司配送周期的縮短和銷售范圍的不斷擴大,公司產(chǎn)品配送服務(wù)費隨之增長;2019年公司合作門店數(shù)量及促銷活動增加,導(dǎo)致外包服務(wù)費、促銷服務(wù)費等門店費用增長較大。
關(guān)于經(jīng)銷商的相關(guān)情況,公告顯示,2019年桃李面包經(jīng)銷模式營收為20.57億元,占營業(yè)總收入比例為36.44%,其中華北地區(qū)共有經(jīng)銷商128個,經(jīng)銷收入為3.60億元;東北地區(qū)共有經(jīng)銷商244個,經(jīng)銷收入為9.02億元;華東地區(qū)經(jīng)銷商共有141個,經(jīng)銷收入為2.50億元,三個區(qū)域收入占比分別達17.52%、43.85%及12.14%。